目 录
第一部分:崇左市党风廉政建设综合服务中心部门概况
第二部分:崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
上述预算表详见附件(崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算报表)
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责市纪委监委,市纪委各派驻纪检组(纪委),市委巡察机构等的信息化建设工作。
(二)负责崇左市纪检监察网的内容更新、栏目调整、权威信息发布等网站管理及维护工作。
(三)对纪律审查工作中涉及的项目、账目进行监察核实等。
(四)对市纪委监委机关档案进行管理。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
本单位未设内设机构。
(二)部门所属单位
本单位为崇左市纪委管理的二层机构,相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
第二部分:崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入339.23万元,总支出339.23万元。总收入较上年减少16.58万元,下降4.66%,主要原因是2025年较上年部门预算编制时减少1人,主要为人员支出及公用经费支出减少。总支出较上年减少16.58万元,下降4.66%,主要原因是2025年较上年部门预算编制时减少1人,主要为人员支出及公用经费支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入339.23万元,较上年减少16.58万元,下降4.66%,主要原因是2025年较上年部门预算编制时减少1人,主要为人员支出及公用经费支出减少。部门收入主要包括:一般公共预算拨款339.23万元,占总收入100.00%。
二、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出339.23万元,较上年减少16.58万元,下降4.66%,主要原因是2025年较上年部门预算编制时减少1人,主要为人员支出及公用经费支出减少。部门支出主要包括:基本支出预算332.83万元,基本支出较上年减少16.58万元,下降4.75%,项目支出预算6.4万元,与上年相比无增减变动。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出252.89万元,占支出总预算74.55%,比上年减少8.38万元,下降3.21%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,主要为人员支出及公用经费支出减少。
2.社会保障和就业支出52.76万元,占支出总预算15.55%,比上年减少7.45万元,下降12.37%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,机关养老保险及职业年金缴费等相应减少。
3.卫生健康支出9.07万元,占支出总预算2.67%,比上年减少0.33万元,下降3.51%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,医疗保险费缴费相应减少。
4.住房保障支出24.51万元,占支出总预算7.23%,比上年减少0.41万元,下降1.65%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,住房公积金缴费相应减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算332.83万元,占支出预算98.11%,比上年减少16.58万元,下降4.75%。其中:
(1)工资福利支出297.79万元,占基本支出总预算89.47%,比上年减少15.04万元,减少4.81%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,工资福利支出相应减少。
(2)商品和服务支出35.04万元,占基本支出总预算10.53%,比上年减少1.55万元,减少4.24%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,商品和服务支出相应减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算6.40万元,占支出预算1.89%,比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:商品和服务支出6.40万元,占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年相比无增减变动。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年相比无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年相比无增减变化。
(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年相比无增减变化。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,取暖费,工会经费其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算35.04万元,较上年减少1.55万元,下降4.24%,主要原因是:2025年较上年部门预算编制时减少1人,我部门事业单位相关运行经费预算相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:我部门2025年无政府采购预算金额。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我单位无重点项目预算绩效目标。
第三部分:崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
上述预算表详见附件(崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算报表)
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
崇左市党风廉政建设综合服务中心2025年部门预算报表.pdf